Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 28/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 189 del 28/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
|
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 28/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 188 del 28/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SUL PATRIMONIO COMUNALE |
|
2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 28/02/2011 | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL DUPLICATORE DUPLO 43S IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SCOLASTICO PER L'ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA COPY LINE S.N.C |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 210 del 28/02/2011 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL DUPLICATORE DUPLO 43S IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SCOLASTICO PER L'ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA COPY LINE S.N.C |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 25/02/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO PER MINORI ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. N. 11851386CF |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 193 del 25/02/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO PER MINORI ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. N. 11851386CF |
|
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 25/02/2011 | "FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDI NUOVA SALA CONSILIARE C/O CASA ROSSA". LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 183 del 25/02/2011 "FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDI NUOVA SALA CONSILIARE C/O CASA ROSSA". LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE |
|
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 25/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 182 del 25/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 24/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "L'ANGOLO FIORITO" DI S. BIAGIO DI C. PER FORNITURA CORONA E FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL "4 NOVEMBRE 1918" - C.I.G. N. 1185474C14 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 192 del 24/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "L'ANGOLO FIORITO" DI S. BIAGIO DI C. PER FORNITURA CORONA E FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL "4 NOVEMBRE 1918" - C.I.G. N. 1185474C14 |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 24/02/2011 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010 A FAVORE DELLA PRO LOCO SAN BIAGIO |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 191 del 24/02/2011 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010 A FAVORE DELLA PRO LOCO SAN BIAGIO |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 24/02/2011 | PUBBLICAZIONE NEL NUOVO ELENCO TELEFONICO NUMERI DIRETTI DEGLI UFFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE SPA. CODICE CIG 1182553C8C |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 179 del 24/02/2011 PUBBLICAZIONE NEL NUOVO ELENCO TELEFONICO NUMERI DIRETTI DEGLI UFFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE SPA. CODICE CIG 1182553C8C |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 24/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE DISCUSSIONI CONSILIARI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 178 del 24/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE DISCUSSIONI CONSILIARI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 |
|
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 24/02/2011 | SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE OPERANTE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PTT RADIO S.N.C. |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 181 del 24/02/2011 SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE OPERANTE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PTT RADIO S.N.C. |
|
2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 24/02/2011 | AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE STAMPANTE DFX8000 |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 180 del 24/02/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE STAMPANTE DFX8000 |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 23/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAZIANO CARRER DI ZENSON DI PIAVE PER FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2010 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 174 del 23/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAZIANO CARRER DI ZENSON DI PIAVE PER FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2010 |
|
2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 23/02/2011 | RIMBORSO I.C.I. SU ISTANZA - DITTE: BOLIGON RAFFAELE - BOLIGON RENZO - BOLIGON ROBERTO |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 176 del 23/02/2011 RIMBORSO I.C.I. SU ISTANZA - DITTE: BOLIGON RAFFAELE - BOLIGON RENZO - BOLIGON ROBERTO |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 22/02/2011 | FORNITURA PASTI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. MESE GENNAIO 2011. CIG 0169521524 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 186 del 22/02/2011 FORNITURA PASTI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. MESE GENNAIO 2011. CIG 0169521524 |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 22/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILTERMICA S.R.L. DI TREVISO, PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD UFFICI E SEDE DI ASSOCIAZIONI - MESE DI DICEMBRE 2010 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 166 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILTERMICA S.R.L. DI TREVISO, PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD UFFICI E SEDE DI ASSOCIAZIONI - MESE DI DICEMBRE 2010 |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 22/02/2011 | STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FONDAZIONE VILLA D’ARGENTO. PERIODO: GENNAIO 2011. CIG 1108225831 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 185 del 22/02/2011 STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FONDAZIONE VILLA D’ARGENTO. PERIODO: GENNAIO 2011. CIG 1108225831 |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 22/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA PRGROUP DI BLASA STEFANO DI MIRA (VE) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO OPERISTICO TRATTO DALLA "TRAVIATA" DEL 17.07.2010 A ROVARE' |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 167 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA PRGROUP DI BLASA STEFANO DI MIRA (VE) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO OPERISTICO TRATTO DALLA "TRAVIATA" DEL 17.07.2010 A ROVARE' |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 21/02/2011 | STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO OPERE PIE D'ONIGO (IPAB). PERIODO: GENNAIO 2011 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 184 del 21/02/2011 STRUTTURE DI RICOVERO – ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO OPERE PIE D'ONIGO (IPAB). PERIODO: GENNAIO 2011 |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 21/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARRER GRAZIANO DI ZENSON DI PIAVE PER FORNITURA DIVERSA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LO SPORT IN FESTA" CIG N. 10287653BB |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 171 del 21/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARRER GRAZIANO DI ZENSON DI PIAVE PER FORNITURA DIVERSA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LO SPORT IN FESTA" CIG N. 10287653BB |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 21/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "L'ANGOLO FIORITO" DI S. BIAGIO DI C. PER FORNITURA CORONA E FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RADUNO REGIONALE BERSAGLIERI" 23 E 24 OTTOBRE 2010 CIG N. 102981670A |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 170 del 21/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "L'ANGOLO FIORITO" DI S. BIAGIO DI C. PER FORNITURA CORONA E FIORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RADUNO REGIONALE BERSAGLIERI" 23 E 24 OTTOBRE 2010 CIG N. 102981670A |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 21/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACTT S.P.A. DI TREVISO, PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RADUNO REGIONALE BERSAGLIERI" 23 E 24 OTTOBRE 2010 CIG N. 1028591424 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 169 del 21/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACTT S.P.A. DI TREVISO, PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RADUNO REGIONALE BERSAGLIERI" 23 E 24 OTTOBRE 2010 CIG N. 1028591424 |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 21/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDK EDITORE PER FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG N. 1028591424 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 168 del 21/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDK EDITORE PER FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG N. 1028591424 |
|
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 21/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINETTO PER FORNITURA CARBURANTE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 173 del 21/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINETTO PER FORNITURA CARBURANTE |
|
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 21/02/2011 | LAVORI DI "AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2° STRALCIO". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI, COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO E COMPETENZE ART. 92 FONDO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. CUP I78F06000020004 |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 175 del 21/02/2011 LAVORI DI "AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2° STRALCIO". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI, COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO E COMPETENZE ART. 92 FONDO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. CUP I78F06000020004 |
|
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 21/02/2011 | REALIZZAZIONE NUOVO CAMPETTO DI ALLENAMENTO TEMPORANEO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OLIMPIA. LIQUIDAZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG 1026471EA6 |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 172 del 21/02/2011 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPETTO DI ALLENAMENTO TEMPORANEO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OLIMPIA. LIQUIDAZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG 1026471EA6 |
|
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 21/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAPPELLAZZO MARMI SRL |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 161 del 21/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAPPELLAZZO MARMI SRL |
|
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio | 21/02/2011 | PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "ARVEN". LIQUIDAZIONE VOLTURA QUADRO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
3^ Area - Programm. e gestione oo.pp. e patrimonio reg.gen. 158 del 21/02/2011 PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "ARVEN". LIQUIDAZIONE VOLTURA QUADRO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
2^ Area - Servizi finanziari ed interni | 21/02/2011 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2011 |
2^ Area - Servizi finanziari ed interni reg.gen. 159 del 21/02/2011 LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2011 |
|
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali | 18/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 - CIG. 0169521526 |
1^ Area - Servizi alla persona e Affari Generali reg.gen. 177 del 18/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 - CIG. 0169521526 |
|
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale